2月28日下午,鹽城東方集團(tuán)在集團(tuán)七樓1號(hào)會(huì)議室召開審計(jì)委員會(huì)2023年度工作會(huì)議,強(qiáng)調(diào)要進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)工作開展,全面提升內(nèi)審工作質(zhì)效,促進(jìn)集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王旭東主持會(huì)議并部署工作。集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出席會(huì)議,集團(tuán)各部門和直屬子公司負(fù)責(zé)人,集團(tuán)審計(jì)部全體工作人員參加會(huì)議。
會(huì)議全面回顧總結(jié)了集團(tuán)2022年審計(jì)工作情況,對(duì)審計(jì)及整改工作中存在的共性問題進(jìn)行深入剖析,并就全力以赴做好2023年審計(jì)工作作出詳細(xì)部署。
要思想高度重視,加大內(nèi)審監(jiān)督力度。在新形勢(shì)下,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作,既是改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益、保障國(guó)資安全的重要抓手,也是全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)依法治企、助推集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的有力保障。集團(tuán)各部門、子公司要深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要指示精神,以及中央、省、市審計(jì)會(huì)議要求,充分認(rèn)識(shí)審計(jì)工作的重要意義,從資料提供、結(jié)果溝通、審計(jì)整改等各方面全力支持審計(jì)工作。集團(tuán)審計(jì)及相關(guān)部門要嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)要求,始終堅(jiān)持依法依規(guī)審計(jì),把審計(jì)工作與促進(jìn)集團(tuán)整體合規(guī)經(jīng)營(yíng)、化解風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)控管理相結(jié)合,不斷提高審計(jì)工作質(zhì)效,切實(shí)以高質(zhì)量審計(jì)護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展。
要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,提高審計(jì)工作質(zhì)效。進(jìn)一步聚焦集團(tuán)主業(yè)主責(zé),緊盯重大事項(xiàng)決策、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、大額資金撥付、權(quán)力規(guī)范運(yùn)行等環(huán)節(jié),著力提高防范化解風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平。財(cái)務(wù)收支審計(jì)要對(duì)被審計(jì)單位的內(nèi)控制度健全性和執(zhí)行有效性,財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性、合法性等作出綜合評(píng)價(jià),確保應(yīng)審盡審、應(yīng)查盡查;工程建設(shè)審計(jì)要聚焦開工前準(zhǔn)備、實(shí)施過程、竣工結(jié)算和竣工決算等工程造價(jià)全生命周期,確保每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)節(jié)點(diǎn)都合法、合規(guī);投資專項(xiàng)審計(jì)要實(shí)現(xiàn)投資決策流程、盡職調(diào)查、合同簽署、資金投放、投后管理的監(jiān)督閉環(huán),全面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)隱患,確保科學(xué)投資、精準(zhǔn)投資。
要強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用,力促問題整改落實(shí)。針對(duì)審計(jì)反映的問題,要持之以恒抓好整改落實(shí)工作,切實(shí)做好審計(jì)整改“后半篇文章”。堅(jiān)持問題導(dǎo)向抓整改。對(duì)照《整改方案》制定詳細(xì)的整改計(jì)劃,實(shí)行臺(tái)賬式和銷號(hào)式管理,做到完成一項(xiàng)銷號(hào)一項(xiàng),不留盲區(qū)、不留死角抓好各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)。堅(jiān)持長(zhǎng)效導(dǎo)向抓整改。在抓好具體問題整改落實(shí)的同時(shí),注重查找問題根源,見微知著,舉一反三,把落腳點(diǎn)放在推動(dòng)制度完善、建立長(zhǎng)效機(jī)制上來。堅(jiān)持效果導(dǎo)向抓整改。不斷強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督“治已病、防未病”功能,充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)內(nèi)控、創(chuàng)價(jià)值等方面的促進(jìn)作用,助推集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展再登新臺(tái)階。
要加強(qiáng)組織保障,全面落實(shí)工作責(zé)任。完善推進(jìn)機(jī)制。堅(jiān)持以集團(tuán)黨委為領(lǐng)導(dǎo)核心,審計(jì)委員會(huì)為專門議事機(jī)構(gòu)的組織領(lǐng)導(dǎo)體系;定期召開審計(jì)專題會(huì)、開展審計(jì)專項(xiàng)督查,就落實(shí)情況全面“回頭看”并定期通報(bào);把考核結(jié)果直接與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)晉升掛鉤,倒逼推進(jìn)工作全面到位。推進(jìn)建章立制。在進(jìn)一步完善現(xiàn)有制度、提高工作實(shí)效基礎(chǔ)上,加快建立健全審計(jì)質(zhì)量控制、審計(jì)整改等制度,并強(qiáng)化制度執(zhí)行的剛性約束,實(shí)現(xiàn)用制度管權(quán)、管事、管人、管物。抓好隊(duì)伍建設(shè)。足額安排、優(yōu)選配強(qiáng)內(nèi)審人員,形成工作推進(jìn)合力;采取集中培訓(xùn)、“以審代訓(xùn)”等多種方式,提升內(nèi)審專業(yè)水平;弘揚(yáng)實(shí)干作風(fēng),加強(qiáng)責(zé)任擔(dān)當(dāng),把握審計(jì)問題實(shí)質(zhì)并提出針對(duì)性整改建議。
會(huì)議深入學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)工作的重要論述,傳達(dá)了全國(guó)2023年度審計(jì)工作會(huì)議、省委審計(jì)委員會(huì)第十一次會(huì)議、市委審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議精神。
會(huì)上,集團(tuán)審計(jì)部負(fù)責(zé)人匯報(bào)了集團(tuán)2022年度審計(jì)工作及審計(jì)整改情況、2023年度審計(jì)工作要點(diǎn)及審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃;集團(tuán)財(cái)務(wù)部、東方市政公司、東投酒店公司作為代表就審計(jì)問題整改完成情況作了交流發(fā)言。
與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)2022年審計(jì)工作作出點(diǎn)評(píng),并就2023年審計(jì)工作計(jì)劃提出相關(guān)意見及建議。